防范风险,内部审计制度体系建设初见成效
为进一步规范自贡城投集团系统内部经济责任审计工作,防范审计风险,根据年度工作计划,集团审计法务风控部对《内部经济责任审计操作指南(试行)》进行了修编,并经集团公司党委会、董事会审议通过,于2019年4月15日印发执行。
2019年5月15日,自贡市审计局主管的自贡市审计学会2019年第3期自贡内部审计动态对此项工作进行了专题通报,这是对集团公司积极贯彻落实相关内部审计法律法规的肯定。集团审计法务风控部将继续完善集团内部审计制度体系建设,为下一步更好地开展内部审计工作奠定制度基础。
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